Consultazione gare anno 2023

(Creato il 20 Marzo 2024, aggiornato il 18 Maggio 2024)Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 08.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA 52,00 52,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01165400589)
Aggiudicatari:
INAIL (01165400589)
VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA 52,00 52,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01165400589)
Aggiudicatari:
INAIL (01165400589)
Compenso spese annue di gestione e tenuta conto 295,00 295,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (11991500015)
SALDO FATTURA N. 1117 DEL 11.12.2023 68,85 68,85 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
SALDO FPA 13/23 DEL 05.12.2023 53,18 53,18 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
SALDO FATTURA N. 1023299093 DEL 06.12.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 11,39 11,39 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
saldo fattura n. 194/01 del 01.12.2023 936,74 936,74 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
SALDO FATTURA N. 2_23 DEL 22.11.2023 530,69 530,69 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
SALDO FATTURA N. 27/P7 DEL 21.11.2023 9.450,00 9.450,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO S E C (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO S E C (00956980700)
SALDO FATTURA N. 361 DEL 24.11.2023 313,00 313,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 596/2023 DEL 20.10.2023 140,00 140,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 272/01 DEL 11.10.2023 544,88 544,88 19/10/2023
19/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
SALDO FATTURA N. 470/2023 DEL 25.09.2023 900,00 900,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 18.09.2023 330,00 330,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
SALDO FATTURA N. 445/2023DEL 22.09.2023 90,00 90,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 454/2023 DEL 22.09.2023 90,00 90,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 120/01 DEL 09.09.2023 530,40 530,40 21/09/2023
21/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
SALDO FATTURA N. 12/2023 DEL 13.09.2023 400,00 400,00 19/09/2023
19/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
FATTURA N. 7080 DEL 5.5.23 INAIL DR MOLISE prestazione Mascaro maria Carmela 502,00 502,00 15/09/2023
15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01165400589)
Aggiudicatari:
INAIL (01165400589)
fattura n. 247 del 13.07.2023 90,00 90,00 15/09/2023
15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA n. 10 del 20.07.2023 1.140,00 1.140,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS (01833180704)
Aggiudicatari:
BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS (01833180704)
compenso sportello psicologico 1.286,27 1.286,27 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
Aggiudicatari:
Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
SALDO FATTURA N. 402 DEL 15.05.2023 65,57 65,57 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
saldo fattura n. 41/N/2023 del 31.05.2023 400,00 400,00 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
saldo fattura n. 48 del 31.05.2023 1.950,00 1.950,00 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2023 684,00 684,00 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Aggiudicatari:
LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
SALDO FATTURA N. 114/FE DEL 01.06.2023 50,00 50,00 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
SALDO FATTURA N. 9PA del 24.05.2023 200,00 200,00 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA SALVATORE (00667050702)
Aggiudicatari:
MOFFA SALVATORE (00667050702)
SALDO FATTURA N. 31 DEL 23.05.2023 750,00 750,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
SALDO FATTURA N. 41 DEL 23.05.2023 1.030,00 1.030,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
SALDO FATTURA N. 32 DEL 23.05.2023 1.180,00 1.180,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
saldo fattura n. 1023085799 del 10.04.23 conto contrattuale 30064734-001 3,74 3,74 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
saldo fattura n. 1023093469 del 12.04.2023 conto contrattuale n. 30064734-001 4,26 4,26 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 15.05.2023 1.347,79 1.347,79 25/05/2023
25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
saldo fattura n. 131 camm del 27.04.2023 25,00 25,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Aggiudicatari:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
saldo fattura n. 2023009164 del 20.04.2023 125,00 125,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
SALDO FATTURA N. 213/2023 200,00 200,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. FATTPA 26_23 990,00 990,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
saldo fattura n. 578/FPA1 del 02.05.2023 648,00 648,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Reggia di Caserta, Istituto Comprensivo F. Jovine, 31.05.2023, prenotazione 231071655321 568,00 568,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI SPA (01643350489)
saldo fattura n. 10 del 30.03.2023 9.680,00 9.680,00 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M (01612370708)
Aggiudicatari:
BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M (01612370708)
FATTURA N. 237caM DEL 28.03.2023 INTEGRAZIONE POLIZZA 00237212001866 5,00 5,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Aggiudicatari:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 28.03.2023 272,73 272,73 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
SALDO FATTURA N. 548 DEL 21.03.2023 116,00 116,00 25/03/2023
25/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATTURA N. 19/pa DEL 16.03.2023 548,50 548,50 25/03/2023
25/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
SALDO FATTURA N. 152/2023 DEL 08.03.2023 600,00 600,00 25/03/2023
25/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Spettacolo Dialoghi sinfonici 17.05.2023 – I.C. F. Jovine Campobasso 570,00 570,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637)
SALDO FATTURA N. 166/2023 DEL 08.03.2023 1.040,00 1.040,00 11/03/2023
11/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
saldo fattura n. 73 del 04.03.2023 235,00 235,00 11/03/2023
11/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 1023062576 DEL 04.03.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 13,74 13,74 11/03/2023
11/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
SALDO FATTURA N. 00525/23 DEL 24.02.2023 140,00 140,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
saldo fattura n. 207/A del 18.02.2023 625,00 625,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
SALDO FATTURA N. 1023030199 DEL 06.02.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 22,43 22,43 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE POLIZZA N. 00237212001866 2.840,00 2.840,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Aggiudicatari:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Pagamento ordine N. 2018 Scuola K006855 210,00 210,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
FATTURA N. 38/01 DEL 31.01.2023 500,00 500,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telemolise srl (00213640709)
Aggiudicatari:
Telemolise srl (00213640709)
SALDO FATTURA N. 1023007846 DEL 20.01.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 18,69 18,69 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2023- ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE CB 60,00 60,00 30/01/2023
30/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631)
service convegno radio live 120,00 0,00 16/11/2022
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Live (92077590708)
Aggiudicatari:
Molise Live (92077590708)
spot televisivi orientamento 500,00 0,00 16/11/2022
14/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telemolise srl (00213640709)
Aggiudicatari:
Telemolise srl (00213640709)
sportello psicologico 2022-23 1.600,00 0,00 01/12/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
Aggiudicatari:
Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
rinnovo axios silver 2023 625,00 0,00 15/12/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
saldo fattura n. 02/2022pa del 16.11.2022 120,00 120,00 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Live (92077590708)
Aggiudicatari:
Molise Live (92077590708)
MEDICO COMPETENTE 2022-23 500,00 0,00 08/02/2022
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01165400589)
Aggiudicatari:
INAIL (01165400589)
RPD 2022-23 400,00 0,00 01/09/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
assicurazione alunni 2022-2025 3.115,00 3.115,00 26/10/2021
16/01/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Aggiudicatari:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Totali Numero Lotti: 66 52.504,85 48.759,85
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