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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 66 gare - 08/01/24 - 10:03 - Generato con WPGov ANAC XML 7.5 di Marco Milesi</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2023-12-31</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</entePubblicatore>
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    <oggetto>VISITA INAIL DR MOLISE &#8211; PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>VISITA INAIL DR MOLISE &#8211; PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Compenso spese annue di gestione e tenuta conto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
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    <cig>ZE5351EF9E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FATTURA N. 7080 DEL 5.5.23 INAIL DR MOLISE prestazione Mascaro maria Carmela</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale><ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>502</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 247 del 13.07.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA n. 10 del 20.07.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01833180704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01833180704</codiceFiscale><ragioneSociale>BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-07-21</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>compenso sportello psicologico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>GLNPRI87H69B519B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Giuliano Piera</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2023-07-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 402 DEL 15.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>CSG COPISTERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE83B0C1E4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 41/N/2023 del 31.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00931420707</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FARRACE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00931420707</codiceFiscale><ragioneSociale>FARRACE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-06-10</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z233AE92DF</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 48 del 31.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE73B11DC9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>684</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z223AC8FDB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 114/FE DEL 01.06.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-06-10</dataInizio>
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    <oggetto>SALDO FATTURA N. 9PA del 24.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F3A8E8DA</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 31 DEL 23.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCB3A75DFC</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 41 DEL 23.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 32 DEL 23.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514310703</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE TOUR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF339971CD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 1023085799 del 10.04.23 conto contrattuale 30064734-001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>3.74</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF339971CD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 1023093469 del 12.04.2023 conto contrattuale n. 30064734-001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4.26</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>4.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4A335EDD5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 15.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>PTRMCL52C01B519K</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PIETRARCA Marcello</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PTRMCL52C01B519K</codiceFiscale><ragioneSociale>PIETRARCA Marcello</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1347.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1347.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD2339DC2C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 131 camm del 27.04.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>cattolica assicurazioni spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale><ragioneSociale>cattolica assicurazioni spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E283A5B1</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 2023009164 del 20.04.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z283A86C9B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 213/2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. FATTPA 26_23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>RCRDVD78D10C034F</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCARO DAVIDE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RCRDVD78D10C034F</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCARO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
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    <oggetto>saldo fattura n. 578/FPA1 del 02.05.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>648</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
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    <oggetto>Reggia di Caserta, Istituto Comprensivo F. Jovine, 31.05.2023, prenotazione 231071655321</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>OPERA LABORATORI SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 10 del 30.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
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    <oggetto>FATTURA N. 237caM DEL 28.03.2023 INTEGRAZIONE POLIZZA 00237212001866</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>cattolica assicurazioni spa</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>5</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
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    <oggetto>SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 28.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01634220709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
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    <oggetto>SALDO FATTURA N. 548 DEL 21.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TONER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>116</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-03-25</dataInizio>
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    <oggetto>SALDO FATTURA N. 19/pa DEL 16.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01804610705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRO DETERSIVI MOLISE 1</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01804610705</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DETERSIVI MOLISE 1</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>548.5</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-03-25</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>548.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 152/2023 DEL 08.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z033A6BA17</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Spettacolo Dialoghi sinfonici 17.05.2023 &#8211; I.C. F. Jovine Campobasso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
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    <cig>Z763A15631</cig>
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    <oggetto>SALDO FATTURA N. 166/2023 DEL 08.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-11</dataUltimazione>
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    <cig>Z4F3A35740</cig>
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    <oggetto>saldo fattura n. 73 del 04.03.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>235</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>SALDO FATTURA N. 1023062576 DEL 04.03.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>13.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-03-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>13.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7F3A1401B</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 00525/23 DEL 24.02.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>saldo fattura n. 207/A del 18.02.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>3D Solution Srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale><ragioneSociale>3D Solution Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>625</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7C357ED34</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 1023030199 DEL 06.02.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22.43</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>22.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD2339DC2C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE POLIZZA N. 00237212001866</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>cattolica assicurazioni spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale><ragioneSociale>cattolica assicurazioni spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2840</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>2840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9139DC1DE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Pagamento ordine N. 2018 Scuola K006855</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FATTURA N. 38/01 DEL 31.01.2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>Telemolise srl</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00213640709</codiceFiscale><ragioneSociale>Telemolise srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 1023007846 DEL 20.01.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>18.69</importoAggiudicazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2023- ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE CB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94079480631</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>service convegno radio live</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>spot televisivi orientamento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>Telemolise srl</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00213640709</codiceFiscale><ragioneSociale>Telemolise srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <cig>Z1038DD59B</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>sportello psicologico 2022-23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>GLNPRI87H69B519B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Giuliano Piera</ragioneSociale>
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    <oggetto>rinnovo axios silver 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z19389BB02</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 02/2022pa del 16.11.2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2023-01-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MEDICO COMPETENTE 2022-23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RPD 2022-23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>assicurazione alunni 2022-2025</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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    </legge190:pubblicazione>