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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 72 gare - 25/01/21 - 10:20 - Generato con WPGov ANAC XML 7.2.3 di Marco Milesi</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2020-12-31</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.10/275/20 del 19/11/2020 acquisto coppia elettrodi per bambini e adulti -ditta Biomedica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.717/01 del 02/12/2020 acquisto mater.igienico-sanitario ditta F.lli Pavone</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.VEL134 del 30/11/2020 -acquisto Swich 24 porte e chiave allarme-ditta Afasystems</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.1046/2020 del 09/12/2020 riparazione videoproiettore-ditta Unidos</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fattura n.329 del 28/11/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.VE-14247 del24/11/2020 acquisto materiale fac.consumo per Infanzia-ditta Borgione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt. n. 2_20 del 14/11/2020 ( attivitÃ  svolta di R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt. n. 3_20 del 14/11/2020 ( Integrazione contratto R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fattura224/PA del 11/11/2020 ditta Romanella Prof.x acquisto marteriale igienico sanitario x Covid19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.10/02 del 04/11/2020 ditta FareMusica .controllo,igienizzaz. e pulizia flauti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.643/01 del 12/11/2020 ditta F.lli Pavone x acquisto materiale igienico-sanitario x Covid19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.234/02 del11/11/2020 ditta PRE.DI.MA snc -acquisto dispositivi x Covid19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fatt.871 del 10/10/2020 -Rinnovo dominio internet Ditta Unidos</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt. n.4312 del24/10/2020 -Acquisto carta e cancelleria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.914/2020 del 12/11/2020 -ditta Unidos srl-Piattaforma Meet per connessioni fino a 250 utenti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.n.158 del 30/10/2020 -Servizio di pulizia,sgombero e sistemazione locali scuola e palestra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Saldo fatt.187/PA del  21/10/2020 -Acquisto aspiratori solidi e liquidi per scuola dell&#8217;infanzia e scuola primaria e secondaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fatt.145/PA -Acquisto detersivo disincrostante  per sporco resistente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONALE SNC</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONALE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>99.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.1370701 del 30 luglio 2020 ditta Romanella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONALE SNC</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONALE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13643.00</importoAggiudicazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Cartellonistica Covid 19  Z812E22B19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.190 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.191 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale><ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. 20/57/PA DEL 30/09/2020 -Materiale elettrico per utilizzo dispositivi Covid19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GF ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>182.23</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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    <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.487/01 del 31/08/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1988.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
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    <cig>Z9B2E3816D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.538/01 del 25/09/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>322.18</importoAggiudicazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fatt.VEL092 del 29/09/2020 -Acquisto Monitor-tablet,Chromebook ecc.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>10554.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>10554.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5A2E0AC02</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. 01/PA del 22/09/2020 -fornitura e montaggio in opera di porta blindata e di una grata di sicurezza a finestra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01513930709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CICCAGLIONE NICOLINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513930709</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCAGLIONE NICOLINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z472E79F57</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Lavori di adeguamento sicurezza locali scolastici saldo fatt.n.04/PA del 17/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01513930709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CICCAGLIONE NICOLINO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01513930709</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCAGLIONE NICOLINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEF29D7C96</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Compenso come resposabile protezione dati RPD per l&#8217;anno 2019/20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01604010700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TEDESCHI CARMINE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3A2BF2B11</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fatt.716 del 30/09/2020 -Acquisto notebook, cuffie, monitor touch, rete didattica (laboratorio mobile linguistico)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>18479.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>18479.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z022E79F5F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fatt.825 del 16/10/2020 -Rinnovo licenza antivirus anno 2020_2021 ai PC degli uffici e presidenza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB82EA73F8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt.906/2020 del 11/11/2020 ditta Unidos -Spostamento,installazione, calibratura e configurazione lavagne LIM classi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z252DCB1B9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.650/2020 del 31/07/2020 ditta Unidos srl Piccoli adattamenti edilizi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>922.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>922.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC42DD9DBB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt.604/2020 del 31/07/2020 _preabbonamento Sinergiedi scuola A.S.2020/2021 STANDARD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale><ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z052D3BAA5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura ditta Afa Systems n.VEL063 _acquisto e montaggilo switch</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale><ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E2B78624</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.12 04 del 19/06/2020 Corsi di lingua inglese con docenti madrelingua per primaria, secondaria e infanzia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01567210701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Accademia Britannica SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01567210701</codiceFiscale><ragioneSociale>Accademia Britannica SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4460.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4460.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E283A5B1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.2020137161 del 03/07/2020 &#8211; Gestione e tenuta conto Serv.Tesoreria</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z692D13113</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura  n.315/PA del 28/05/2020 Corso Covid 19 e smart working</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06291800823</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IDNET NANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06291800823</codiceFiscale><ragioneSociale>IDNET NANAGEMENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEB2D5335E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Salso fatturan.338 del 17/06/2020 ditta C-S-G- COPISTERIA _STAMPE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01646790707</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CSG COPISTERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01646790707</codiceFiscale><ragioneSociale>CSG COPISTERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>193.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>193.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA52CDC7FE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.348/01 del15/06/2020 ditta F.LLI pavone srl -ACQUISTO DISPOSITIVI X COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>604.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z292CA09F5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo  fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z292CA09F5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acconto fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4917.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4917.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z722D5F443</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.147 del 21/06/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z932CDC803</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. 70/02 del 11.05.2020 dispositivi x covid19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Pre.Di.Ma Snc</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale><ragioneSociale>Pre.Di.Ma Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F2CD5D0B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. 139/FE del 04.05.2020 Sanificazione locali scolastici x covid19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01562970705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01562970705</codiceFiscale><ragioneSociale>BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z112CC1EBF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt.n.440/2020 del 12.05.2020 sostituz. hard disk</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3E2C72385</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura 2204E08500 del  24/03/2020 ditta Spaggiari &#8211; acquisto software Libri di testo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Casa editrice SPAGGIARI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa editrice SPAGGIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z912C8E26F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura 274/2020 ditta Unidos srl &#8211; rinnovo Dominio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8D2C9FBBB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura 312/2020 del  09/04/2020 ditta Unidos srl &#8211; acquisto licenza access long 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z002C7557B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura 283/2020 ditta Unidos srl &#8211; rinnovo software segreteria cloud e assistenza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1531.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1531.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z542BE40E1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura C10-312 del  06/04/2020 ditta Euronics &#8211; acquisto tablet e stampanti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03179230713</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURONICS MOLISE VIDEO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03179230713</codiceFiscale><ragioneSociale>EURONICS MOLISE VIDEO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>774.57</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>774.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5F2BF5660</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n.326 del 29/02/2020 acquisto paletti e catena per piazzale scuola.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01757720709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BIGGIO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01757720709</codiceFiscale><ragioneSociale>BIGGIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>61.88</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>61.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z682C1936F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura13/NO de 21/02/2020 noleggio bus per corsa campestre ditta Felice Gabriele</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>FLCGRL68E26F055X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLCGRL68E26F055X</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC42BE798A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n.20204E04744 del 07/02/2020 acquisto pacchetto classe viva</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Casa editrice SPAGGIARI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa editrice SPAGGIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.VEL020 del 28/02/2020 sistema allarme laborat.ditta AFA Systems</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale><ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1202.62</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>COMPENSO A.S.2018/2019  MEDICO COMPETENTE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. FPA25/20 del 16/03/2020 ditta Azimut acquisto pacchetto AXios gold</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01803920709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AZIMUT SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
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    <dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.141/1 del 16/04/2018 &#8211; acquiso materiale di pulizia. &#8211; DITTA: F.LLI PAVONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>146.07</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.1/PA ditta Callegaro Marco &#8211; aggiornamento RLS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>CLLMRC88D12B519O</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CALLEGARO MARCO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLLMRC88D12B519O</codiceFiscale><ragioneSociale>CALLEGARO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>61.20</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. 65/01 del 29 febbraio 2020 &#8211; ditta PAVONE &#8211; Materiale igienico sanitario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.lli Pavone</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>351.98</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
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    <cig>Z372B30822</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt.n.VEL 179 del 19.12.2019 per CABLAGGIO lABORATORIO- ditta AFA SYSTEMS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale><ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1027.54</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt.n.VEL178 del 19.12.2019 acquisto piedistallo per display ditta AFA SYSTEMS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale><ragioneSociale>AFA SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura 42/A del 06.02.2020 &#8211; acquisto libri narrativa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00911500940</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IANNONE COSMO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00911500940</codiceFiscale><ragioneSociale>IANNONE COSMO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z562BAE396</cig>
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    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.20/000010/PA  del 29/01/2020 ditta: GF ELETTRONICA SRL(acquisto frigorifero)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00377380704</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GF ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00377380704</codiceFiscale><ragioneSociale>GF ELETTRONICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>146.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>146.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z492B9EE3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. 5/PA del 21/01/2020 ditta CAMPOPIANO SAS (Acquisto ATTACAPANNI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01420830703</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CampopianoSas</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420830703</codiceFiscale><ragioneSociale>CampopianoSas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. 1131 del 23/12/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01646790707</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CSG COPISTERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01646790707</codiceFiscale><ragioneSociale>CSG COPISTERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>119.42</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>119.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA32A9C993</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fatt. n. 4/02 del 09/01/2020 ditta PRE.DI.MA. SNC (Acquisto dispositivi di sicurezza)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Pre.Di.Ma Snc</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale><ragioneSociale>Pre.Di.Ma Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>594.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>594.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1727691AC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>69.52</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>69.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z582BAF1DA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.35  del 03/02/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione  fotocopiatrici e ricambi)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEF2952716</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO  &#8220;progetto classe viva&#8221;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Casa editrice SPAGGIARI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa editrice SPAGGIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8A254CE76</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Assicurazione alunni a.s.2019_2020 Fattura n. 865/A del12/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3778.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>3778.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F2A06075</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80001820705</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprensivo Jovine Campobasso</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo Fattura Ditta AFA Systems n. VEL177 del 19.12.1019 acquisto PB e arredi x Laboratorio informatica</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00813430709</codiceFiscale>
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