Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 23.01.2023
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022 1.600,00 0,00 12/11/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
saldo fattura n. 85 del 17.05.2022 800,00 0,00 01/01/2021
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA SRL (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA SRL (01557960703)
utilizzo palestra 250,00 250,00 10/06/2021
26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
associazione il nostro quartiere san giovanni (92032040708)
Aggiudicatari:
associazione il nostro quartiere san giovanni (92032040708)
smaltimento scarti archivio 267,20 0,00 02/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Aggiudicatari:
GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
formazione sui luoghi di lavoro 1.050,00 0,00 21/12/2021
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Materiale openday 27,00 0,00 03/12/2021
05/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
assicurazione alunni 2022-2025 3.115,00 0,00 26/10/2021
16/01/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Aggiudicatari:
cattolica assicurazioni spa (00320160237)
formazione pnsd 720,00 0,00 28/09/2021
15/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
università degli studi del molise (92008370709)
Aggiudicatari:
università degli studi del molise (92008370709)
rspp 2021 2022 1.600,00 0,00 08/10/2021
08/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spallone Antonio (splntn63e22b519l)
Aggiudicatari:
Spallone Antonio (splntn63e22b519l)
SNACK LINE 0,00 0,00 20/09/2021
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SNACK LINE (01627160706)
Aggiudicatari:
SNACK LINE (01627160706)
spostamento lim 90,00 0,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
incarico rpd 2021 2022 400,00 0,00 26/08/2021
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Saldo fattura n.20214E17270 del 01/06/2021 (acquisto sanificatori d’aria) 5.341,30 5.341,30 25/05/2021
03/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fatt.n.288/2021 del 07/04/2021 (acquisto gruppo di continuità x Server uffici e cavo VGA) 108,90 108,90 25/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 14.10.2021 577,71 577,71 24/09/2021
04/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (00400970943)
SALDO FATTURA N. 380 DEL 23.11.2021 260,00 260,00 12/11/2021
27/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
COD CBME0024 FATTURA 20214E31894 DEL 23.11.2021 212,35 212,35 13/11/2021
27/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATTURA N. 872/2021 DEL 04.11.2021 60,00 60,00 15/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 375/01 DEL 06.11.2021 294,45 294,45 19/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
SALDO FATTURA N. 259-2021/PA-B DEL 04.11.2021 720,00 720,00 01/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
CBME0024 FATTURA N. 20214E29712 DEL 05.11.2021 200,00 200,00 03/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATTURA N. 4680 DEL 03.11.2021 66,00 66,00 03/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Aggiudicatari:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
SALDO FATTURA N. 850/2021 DEL 29/10/2021 176,00 176,00 22/10/2021
06/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 344 DEL 25.10.2021 112,00 112,00 01/10/2021
06/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 890/2021 DEL 04.11.2021 90,00 90,00 31/08/2021
06/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI agosto 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021259698 del 20/09/2021) 3,34 3,34 04/01/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 11.10.2021 2.459,02 2.459,02 04/06/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
Aggiudicatari:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 11.10.2021 259,56 259,56 04/06/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
Aggiudicatari:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
cod. CBME0024 fattura 20214E25293 del 24.10.2021 1.000,00 1.000,00 25/05/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
COD. CBME0024 FATTURA 20214E25833 DEL 29.09.2021 568,80 568,80 28/09/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI luglio 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021229957 del 20/09/2021) 22,60 22,60 04/01/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
SALDO FATTURA N. 823/2021 DEL 08.10.2021 90,00 90,00 24/09/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt.n.52 del 15/069/2021 – fornitura Magliette personalizzate 441,00 441,00 08/06/2021
26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARRO MICHELE STAMPAMIK (01687070704)
Aggiudicatari:
MARRO MICHELE STAMPAMIK (01687070704)
Saldo fattura n.220 del 29/06/2021 (fornitura toner e pezzi di ricambio per fotocopiatrici) 235,00 235,00 29/06/2021
03/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n.16 04 del 04/06/2021 (Corso di inglese x 4^ e 5^ primaria) 1.200,00 1.200,00 04/03/2021
03/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Accademia Britannica SRL (01567210701)
Aggiudicatari:
Accademia Britannica SRL (01567210701)
Saldo fattura n.VEL00084 del 23/06/2021 (Ristrutturazione rete WiFi 5.831,00 5.831,00 08/03/2021
03/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021135870 del 03/06/2021) 8,91 8,91 04/01/2021
03/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Saldo fattura n.247 del 26/05/2021 per corsi formazione personale docente 950,00 950,00 29/04/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo fatt. n. 248 del 26/05/2021 Formazione uso defibrillatore personale docente 45,90 45,90 12/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
AELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo fatt.n.2001 del 14/05/2021 Acquisto carta Fabriano Copy 2 55,74 55,74 13/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Aggiudicatari:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Saldo fatt.n.1_21 del 07/05/2021 Formazione e aggiornamento personale per Covid 19 707,59 707,59 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
“Saldo fatt.n.458 del 26/05/2021 realizzazione pannelli per progetto “”Guadagnare salute con la LILT””” 90,16 90,16 25/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Saldo fatt.20214E14630 del 11/05/2021 Acquisto defibrillatore Semiautomatico 350P 819,00 819,00 07/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fatt.n.106-2021/PA-B del 05/05/2021 -acquisto mascherine FFP2 567,00 567,00 09/04/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 0/1080 DEL 29/03/2021 Acquisto pacchetti didattici multimediali per studenti H 546,95 546,95 20/03/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Saldo fatt. n. 137 del 03/05/2021 – Toner e ricambi pe fotocopiatrici 196,00 196,00 30/04/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fatt. n. FATTPA 2_21 del 07/05/2021 -Formazione personale a.s.2018/2019 sulla sicurezza 176,90 176,90 07/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001 19,96 19,96 04/01/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Saldo fattura76/PA e n. 77/PA del 14/04/2021 Acquisto PC 8.181,00 8.181,00 23/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo fatt.n.FPA 24/21 DEL 24/03/2021 Rinnovo contratto pacchetto AXIOS GOLD 625,00 625,00 03/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Saldo fatt.n.111 del 02/04/2021 acquisto fotocopiatrice multifunzione B/N RICOHMP250 1 SP 750,00 750,00 10/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fatt.n.1642 del 21/04/2021 -acquisto carta Fabriano A/4 209,25 209,25 20/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Aggiudicatari:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Saldo fatt.n.362/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 24/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt.n.365/2021 del 23/04/2021 Contratto assistenza Uffici di segreteria 2021/2022 491,80 491,80 08/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Completamento fornitura Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.45825 del 27 nov.2020(trattativa MEPA n.1316440) 77,00 77,00 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020 3,34 3,34 04/01/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
“RINNOVO CANONE SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “”progetto classe viva”” Fatt.n.20214E05833 del 12/02/2021″ 950,00 950,00 05/02/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Rinnovo abbonamenti a Dirigere la scuola e Amministrare la scuola annoi 2021(Fatt.n.2021-03-10 del 10 marzo 2021 140,00 140,00 17/02/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo fattura n.2 del 13/01/2021 Sgombero mobili e suppellettili da uffici RTS a Ist. Jovine 250,00 250,00 17/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE SERVICE SRL (01754700621)
Aggiudicatari:
CIERRE SERVICE SRL (01754700621)
Saldo fatt.n.FPA 3/21 del 20/03/2021 (Video x Open day) 150,00 150,00 30/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERRIGNO GIUSEPPE (01456180700)
Aggiudicatari:
TERRIGNO GIUSEPPE (01456180700)
Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.43665 del29 sett.2020 13.035,39 13.035,39 29/09/2020
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Compenso consulenza psicologica rivolta agli operatori scolastici e alunni 1.600,00 1.600,00 06/11/2020
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Saldo fatt.n.160/2021 del 25 febbr.2021-Rinnovo servizio Segreteria cloud,Conservaz.,Amministraz. -Albo 1.040,00 1.040,00 03/02/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Spettacolo STUPEFATTO del 2 febbraio 2021 ore 10,30 _I.C.Jovine Campobasso in streaming – fatt.n.44 del 08/02/2021 _Acquisto biglietti _ 228,00 228,00 06/02/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ITINERARIA (94550440153)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ITINERARIA (94550440153)
Saldo fattura 2021001118 del 26 febbraio 2021 Servizio Cassa Tesoreria Enti 2020 125,00 125,00 04/01/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585)
Assicurazione alunni e personale a.s.2020_2021 Fattura n. 720/A del15/12/2020 3.558,50 3.558,50 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Tinteggiatura Aula didattica 650,00 650,00 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRISTOFANO SANTO (01786550705)
Aggiudicatari:
CRISTOFANO SANTO (01786550705)
Saldo fatt. n.8 e n.10 del 20/01/2021 (Compenso Medico competnte a.s. 2019/2020 1.200,00 1.200,00 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA SRL (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA SRL (01557960703)
Totali Numero Lotti: 68 67.896,62 58.227,42
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