Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 25.01.2021
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt.n.10/275/20 del 19/11/2020 acquisto coppia elettrodi per bambini e adulti -ditta Biomedica 175,00 175,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOMEDICA SERVICE SAS (03688120367)
Aggiudicatari:
BIOMEDICA SERVICE SAS (03688120367)
Saldo fatt.n.717/01 del 02/12/2020 acquisto mater.igienico-sanitario ditta F.lli Pavone 269,80 269,80 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Saldo fatt.n.VEL134 del 30/11/2020 -acquisto Swich 24 porte e chiave allarme-ditta Afasystems 288,00 288,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fatt.n.1046/2020 del 09/12/2020 riparazione videoproiettore-ditta Unidos 280,00 280,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura n.329 del 28/11/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici 247,00 247,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fatt.n.VE-14247 del24/11/2020 acquisto materiale fac.consumo per Infanzia-ditta Borgione 799,31 799,31 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Saldo fatt. n. 2_20 del 14/11/2020 ( attività svolta di R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020) 1.052,96 1.052,96 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Saldo fatt. n. 3_20 del 14/11/2020 ( Integrazione contratto R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020) 505,42 505,42 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Saldo fattura224/PA del 11/11/2020 ditta Romanella Prof.x acquisto marteriale igienico sanitario x Covid19 1.021,70 1.021,70 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Saldo fatt.n.10/02 del 04/11/2020 ditta FareMusica .controllo,igienizzaz. e pulizia flauti 196,31 196,31 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (00400970943)
Saldo fatt.643/01 del 12/11/2020 ditta F.lli Pavone x acquisto materiale igienico-sanitario x Covid19 688,69 688,69 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Saldo fatt.234/02 del11/11/2020 ditta PRE.DI.MA snc -acquisto dispositivi x Covid19 820,00 820,00 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Aggiudicatari:
Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Fatt.871 del 10/10/2020 -Rinnovo dominio internet Ditta Unidos 73,97 73,97 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt. n.4312 del24/10/2020 -Acquisto carta e cancelleria 161,90 161,90 10/11/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Aggiudicatari:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Saldo fatt.914/2020 del 12/11/2020 -ditta Unidos srl-Piattaforma Meet per connessioni fino a 250 utenti 500,00 500,00 08/10/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt.n.158 del 30/10/2020 -Servizio di pulizia,sgombero e sistemazione locali scuola e palestra 1.300,00 1.300,00 29/09/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLU SERVICE SRL (01726280702)
Aggiudicatari:
PLU SERVICE SRL (01726280702)
Saldo fatt.187/PA del 21/10/2020 -Acquisto aspiratori solidi e liquidi per scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria 480,00 480,00 29/09/2020
10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Fatt.145/PA -Acquisto detersivo disincrostante per sporco resistente 99,50 99,50 29/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Saldo fattura n.1370701 del 30 luglio 2020 ditta Romanella 13.643,00 13.643,00 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Cartellonistica Covid 19 Z812E22B19 161,70 161,70 29/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Saldo fattura n.190 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica) 614,50 614,50 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura n.191 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica) 396,00 396,00 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fatt. 20/57/PA DEL 30/09/2020 -Materiale elettrico per utilizzo dispositivi Covid19 182,23 182,23 29/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Saldo fattura n.487/01 del 31/08/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.) 1.988,50 1.988,50 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Saldo fattura n.538/01 del 25/09/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.) 322,18 322,18 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Fatt.VEL092 del 29/09/2020 -Acquisto Monitor-tablet,Chromebook ecc. 10.554,00 10.554,00 29/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fatt. 01/PA del 22/09/2020 -fornitura e montaggio in opera di porta blindata e di una grata di sicurezza a finestra 1.250,00 1.250,00 29/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
Aggiudicatari:
CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
Lavori di adeguamento sicurezza locali scolastici saldo fatt.n.04/PA del 17/12/2020 280,00 280,00 29/09/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
Aggiudicatari:
CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
Compenso come resposabile protezione dati RPD per l’anno 2019/20 400,00 400,00 29/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Fatt.716 del 30/09/2020 -Acquisto notebook, cuffie, monitor touch, rete didattica (laboratorio mobile linguistico) 18.479,00 18.479,00 29/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fatt.825 del 16/10/2020 -Rinnovo licenza antivirus anno 2020_2021 ai PC degli uffici e presidenza 176,00 176,00 29/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt.906/2020 del 11/11/2020 ditta Unidos -Spostamento,installazione, calibratura e configurazione lavagne LIM classi 225,00 225,00 29/09/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura n.650/2020 del 31/07/2020 ditta Unidos srl Piccoli adattamenti edilizi 922,79 922,79 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt.604/2020 del 31/07/2020 _preabbonamento Sinergiedi scuola A.S.2020/2021 STANDARD 92,31 92,31 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Saldo fattura ditta Afa Systems n.VEL063 _acquisto e montaggilo switch 250,00 250,00 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fattura n.12 04 del 19/06/2020 Corsi di lingua inglese con docenti madrelingua per primaria, secondaria e infanzia 4.460,00 4.460,00 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Accademia Britannica SRL (01567210701)
Aggiudicatari:
Accademia Britannica SRL (01567210701)
Saldo fattura n.2020137161 del 03/07/2020 – Gestione e tenuta conto Serv.Tesoreria 62,50 62,50 24/07/2020
24/07/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n.315/PA del 28/05/2020 Corso Covid 19 e smart working 95,00 95,00 24/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET NANAGEMENT SRL (06291800823)
Aggiudicatari:
IDNET NANAGEMENT SRL (06291800823)
Salso fatturan.338 del 17/06/2020 ditta C-S-G- COPISTERIA _STAMPE 193,05 193,05 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Saldo fattura n.348/01 del15/06/2020 ditta F.LLI pavone srl -ACQUISTO DISPOSITIVI X COVID 19 604,00 604,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Saldo fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza 1.000,00 1.000,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Acconto fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza 4.917,01 4.917,01 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura n.147 del 21/06/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici 219,00 219,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fatt. n. 70/02 del 11.05.2020 dispositivi x covid19 118,00 118,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Aggiudicatari:
Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Saldo fatt. n. 139/FE del 04.05.2020 Sanificazione locali scolastici x covid19 195,00 195,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Saldo fatt.n.440/2020 del 12.05.2020 sostituz. hard disk 90,00 90,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura 2204E08500 del 24/03/2020 ditta Spaggiari – acquisto software Libri di testo 300,00 300,00 28/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura 274/2020 ditta Unidos srl – rinnovo Dominio 90,00 90,00 28/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura 312/2020 del 09/04/2020 ditta Unidos srl – acquisto licenza access long 2020 200,00 200,00 28/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura 283/2020 ditta Unidos srl – rinnovo software segreteria cloud e assistenza 1.531,80 1.531,80 28/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fattura C10-312 del 06/04/2020 ditta Euronics – acquisto tablet e stampanti 774,57 774,57 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURONICS MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Aggiudicatari:
EURONICS MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Saldo fatt. n.326 del 29/02/2020 acquisto paletti e catena per piazzale scuola. 61,88 61,88 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Saldo fattura13/NO de 21/02/2020 noleggio bus per corsa campestre ditta Felice Gabriele 109,09 109,09 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Saldo fatt. n.20204E04744 del 07/02/2020 acquisto pacchetto classe viva 364,00 364,00 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n.VEL020 del 28/02/2020 sistema allarme laborat.ditta AFA Systems 1.202,62 1.202,62 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
COMPENSO A.S.2018/2019 MEDICO COMPETENTE. 477,00 477,00 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (01165400589)
Aggiudicatari:
INAIL (01165400589)
Saldo fatt. n. FPA25/20 del 16/03/2020 ditta Azimut acquisto pacchetto AXios gold 875,00 875,00 20/03/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Saldo fattura n.141/1 del 16/04/2018 – acquiso materiale di pulizia. – DITTA: F.LLI PAVONE 146,07 146,07 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Saldo fattura n.1/PA ditta Callegaro Marco – aggiornamento RLS 61,20 61,20 07/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Aggiudicatari:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Saldo fatt. n. 65/01 del 29 febbraio 2020 – ditta PAVONE – Materiale igienico sanitario 351,98 351,98 07/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone (00604930701)
Saldo fatt.n.VEL 179 del 19.12.2019 per CABLAGGIO lABORATORIO- ditta AFA SYSTEMS 1.027,54 1.027,54 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fatt.n.VEL178 del 19.12.2019 acquisto piedistallo per display ditta AFA SYSTEMS 480,00 480,00 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fattura 42/A del 06.02.2020 – acquisto libri narrativa 224,00 224,00 06/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Saldo fattura n.20/000010/PA del 29/01/2020 ditta: GF ELETTRONICA SRL(acquisto frigorifero) 146,70 146,70 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Saldo fatt. n. 5/PA del 21/01/2020 ditta CAMPOPIANO SAS (Acquisto ATTACAPANNI) 75,00 75,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CampopianoSas (01420830703)
Aggiudicatari:
CampopianoSas (01420830703)
Saldo fatt. n. 1131 del 23/12/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA) 119,42 119,42 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Saldo fatt. n. 4/02 del 09/01/2020 ditta PRE.DI.MA. SNC (Acquisto dispositivi di sicurezza) 594,06 594,06 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Aggiudicatari:
Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 69,52 69,52 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Saldo fattura n.35 del 03/02/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi) 220,00 220,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “progetto classe viva” 950,00 950,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Assicurazione alunni a.s.2019_2020 Fattura n. 865/A del12/12/2019 3.778,50 3.778,50 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Saldo Fattura Ditta AFA Systems n. VEL177 del 19.12.1019 acquisto PB e arredi x Laboratorio informatica 18.179,00 18.179,00 28/11/2019
09/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Totali Numero Lotti: 72 103.259,28 103.259,28
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