Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 31.01.2020
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Iva su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) 54,55 54,55 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RITENUTA DI ACCONTO su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) 197,04 197,04 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) 545,45 545,45 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO (00674850706)
Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) 1.052,96 1.052,96 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Aggiudicatari:
PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
IVA su Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean 163,90 163,90 27/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali 68,07 68,07 27/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali 309,42 309,42 27/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (00400970943)
Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean 745,00 745,00 27/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
IVA su Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice) 264,00 264,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi) 62,26 62,26 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO) 51,08 51,08 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA) 12,98 12,98 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA su Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – 70,85 70,85 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA) 59,02 59,02 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO) 232,18 232,18 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – CIG N.Z79284A7C7 322,06 322,06 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi) 283,00 283,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice) 1.200,00 1.200,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
IVA SU FATT. N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL 70,84 70,84 08/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura SPAGGIARI n.2019E14361 del 13/05/2019 190,00 190,00 08/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 spese FEBBRAIO 2019. 3,34 3,34 08/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Saldo FATTURA N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL (cig N.Z7F29D3F06 E N.Z1529D40D9) 322,00 322,00 08/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.MOD.5 PON COMPETENZE DI BASE . 472,40 472,40 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MASTERIALE MOD.1 PON COMPETENZE DI BASE. 434,90 434,90 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPE ( VALUTAZIONI. COMPETENZE . SCHEDE). 114,93 114,93 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PUBBLICITA’ PON COMPETENZE 57,38 57,38 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
LIQUIDAZIONE FATTURA MATERILAE MOD.4 PON COMPETENZE DI BASE. 96,80 96,80 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PACIFICO SRL (02994740617)
Aggiudicatari:
PACIFICO SRL (02994740617)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.9 PON COMPETENZE DI BASE. 242,90 242,90 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PACIFICO SRL (02994740617)
Aggiudicatari:
PACIFICO SRL (02994740617)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.7 PON COMPETANZE DI BASE 200,20 200,20 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PACIFICO SRL (02994740617)
Aggiudicatari:
PACIFICO SRL (02994740617)
LIQUIDAZIONE FATT.RA VIAGGIO CLASSI III MEDIE SALERNO E CONCORSO SALERNO. 9.728,00 9.728,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
Aggiudicatari:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
LIQUIDAZIONE FATT.RA CARRELLI PULIZIA 390,00 390,00 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA. 364,55 364,55 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
MATERIALE CANCELLERIE E DI SEGRETERIA. 366,58 366,58 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI. 170,00 170,00 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (00400970943)
PREMI CONCORSO ORCHESTRA JOVINE. 61,47 61,47 01/08/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
LIOQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CLASSI TERZE MEDIE E CONCORSO ORCHESTRA 9.728,00 9.728,00 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
Aggiudicatari:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
SALDO FATT.RA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO. 1.596,72 1.596,72 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO ORCHESTRA PAESTUM 21.06.2019. 550,00 550,00 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
LIQUIDAZIONE FATT.RA GILET ORCHESTRA JOVINE. 894,00 894,00 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDS SRL (02126800651)
Aggiudicatari:
CDS SRL (02126800651)
LIQUIDAZIONE FATTURA PER STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI . 2.563,92 2.563,92 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (00400970943)
ACCONTO FATTURA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO 2.500,00 2.500,00 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA ARMADI PER STRUMENTI. 639,33 639,33 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIORDINO ARCHIVIO. 286,86 286,86 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLU SERVICE SRL (01726280702)
Aggiudicatari:
PLU SERVICE SRL (01726280702)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MEPA. 90,00 90,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.8 PON COMPETENZE DI BASE . 325,00 325,00 22/06/2019
22/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
COMPENSO RESP. DPO/RPD COME DA ACCORDO DI RETE. 400,00 400,00 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PESCOLLA GIOVANNI (01757800709)
Aggiudicatari:
PESCOLLA GIOVANNI (01757800709)
CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 FEBBRAIO 2019. 13,12 13,12 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATT.RA NOLEGGIO AUTOBUS ISCHIA MANIFESTAZIONE ORCHESTRA . 600,00 600,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSAT (03784670659)
Aggiudicatari:
COSAT (03784670659)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.2 PON COMPETENZE ( CON IVA). 127,37 127,37 15/06/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 75 PER TESTI MOD.2 PON COMPETENZE DI BASE( ESENTE DA IVA). 32,00 32,00 15/06/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA SCOLASTICA CLASSI V PRIMARIA SEPINO 428,31 428,31 15/06/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Aggiudicatari:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA COLASTICA CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEDIMEZZO. 317,27 317,27 15/06/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Aggiudicatari:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
CONTO CONTRATTUALE 30064734-001PRILE 2019 14,84 14,84 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.6 PON COMPETENZE DI BASE . 242,21 242,21 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI II PRIMARIA AGNONE -MONTEDIMEZZO. 650,00 650,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CAMPODIPIETRA. 400,00 400,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA CLASSI III PRIMARIA 13 MAGGIO 2019 799,09 799,09 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Aggiudicatari:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA. 123,00 123,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI II MEDIE 895,00 895,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI V PRIMARIA 845,00 845,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO PERUGIA MAT. E REALTA’. 1.400,00 1.400,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA. 545,00 545,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO GARA DUATHLON TERMOLI. 330,00 330,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE , TONER ECC. FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. 394,00 394,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA. 78,00 78,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VITTO E ALLOGGIO PERUGIA MAT. E REALTA’ 1.896,36 1.896,36 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE HOTELS Srl (03340810542)
Aggiudicatari:
APICE HOTELS Srl (03340810542)
POLIZZA ASSICURATIVA N.581 PERSONALE SCOLASTICO. 93,50 93,50 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
CODICE PRENOTAZIONE 1480 DATA VISITA 17.04.2019 . 576,00 576,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.3 NOTEBOOKS 740,00 740,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.4 PORTATILI (N.2 CON FONDI PNSD). 800,00 800,00 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J)
Aggiudicatari:
DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA. 107,68 107,68 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE Srl (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE Srl (00900060708)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE DATI GOV-EDU. 90,00 90,00 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ASSISTENZA E SEGRETERIA I-CLOUD. 1.876,23 1.876,23 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO. 1.147,54 1.147,54 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA. 390,10 390,10 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE. 76,00 76,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICA PON INCLUSIONE MOD.F.( € 222,30 IMPONIBILE + € 28,80 ESENTE) 251,10 251,10 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE. 2.250,00 2.250,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.2018/2019. 3.657,50 3.657,50 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPATI 76,47 76,47 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICO INFANZIA A.S.2018/2019. 552,55 552,55 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER DIZIONARI SPAGNOLO. 40,00 40,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE VARIO PER RECITA NATALIZIA INFANZIA 27,80 27,80 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Aggiudicatari:
Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO REGISTR ELETTRONICO 600,00 600,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE 90,00 90,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER ANTIVIRUS 154,00 154,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO DOMINIO 55,00 55,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO 1.147,54 1.147,54 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CONNESSIONE INTERNET 1.200,00 1.200,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
LIQUIDAZIONE FATT.RA RISME DI CARTA 145,00 145,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FAT.PER CONTRATTO AXIOS 625,00 625,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D Solution Srl (07173740635)
Aggiudicatari:
3D Solution Srl (07173740635)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSO RLS 226,23 226,23 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Aggiudicatari:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSA CAMPESTRE CAMPOCHIARO 200,00 200,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Aggiudicatari:
Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE VARIO 356,35 356,35 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
Totali Numero Lotti: 94 66.236,10 66.236,10
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